Kenntnisnahme - FB 45/0398/WP16

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

 

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Erläuterungen

Erläuterungen:

Die Verwaltung hat die beigefügten dezidierten Anlagen zu der Fallzahlen- und Kostenentwicklung erstellt.

 

Nach Abschluss der Werteaufhellung beläuft sich die Gesamtsumme für Aufwand für 2013 auf

38,2 Mio. Euro. Bei einer Vormerkungssumme von 40,5 Mio. Euro ergibt sich für 2013 eine Realisierungsquote von 94,3 %.

 

Dabei ergibt sich folgende Aufteilung:

 

Für den Bereich UMF hat sich die Vormerkungssumme von 4,5 Mio. Euro aus dem III. Quartalsbericht auf rd. 5,9 Mio. (siehe auch Anlage 3 c) zum Jahresende erhöht, beim Aufwand ist ein Ergebnis zum Jahresabschluss von insgesamt rd. 5,5 Mio. Euro zu verzeichnen.

 

Der „klassische HzE-Bereich“ hat mit einem Ist-Aufwand von rd. 32,7 Mio. Euro bei einer Gesamtvormerkung von rd. 34,6 Mio. Euro sogar noch unter den für diesen Bereich zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln von 33,6 Mio. Euro abgeschlossen!

 

Im o. g. Zeitraum wurden insgesamt 3.672 kostenpflichtige Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfen durch die Sozialraumteams bearbeitet. Es kam zu insgesamt 1.344 absoluten Zugängen und zu 1.099 absoluten Abgängen.

 

520 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wurden in 2013 durch die Sozialraumteams betreut.

 

Dem gegenüber stehen 2.992 kostenpflichte Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfen in 2012.

 

 

 

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Auswirkungen

finanzielle Auswirkungen

 

Investive Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschriebe­ner Ansatz 20xx

Ansatz 20xx ff.

Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff.

Gesamt­bedarf (alt)

Gesamt­bedarf (neu)

Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

Ergebnis

0

0

0

0

0

0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung

0

0

 

 

Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden

 

konsumtive Auswirkungen

Ansatz

2013

Fortgeschriebe­ner Ansatz 2013

Ansatz 2014 ff.

Fortgeschriebe-ner Ansatz 2014 ff.

Folgekos-ten (alt)

Folgekos-ten (neu)

Ertrag

5.519.100

6.919.100

16.560.300

16.560.300

0

0

Personal-/

Sachaufwand

35.605.000

38.505.000

106.474.000

106.474.000

0

0

Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

Ergebnis

30.085.900

31.585.900

89.913.700

89.913.700

0

0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung

0

0

 

 

Deckung ist gegeben

Deckung ist gegeben

 

*1 Ergebnis aus Ertrag 1-060301- 900-6 und 4-060301-916-5 (Haushalt 2013)

*2 Ergebnis aus 1-060301-900-6 SK 53310000, 53320000, 53390000

und 4-060301-916-5 SK 53320000 (Haushalt 2013)

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Anlagen

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