Entscheidungsvorlage - FB 45/0096/WP17-1
Grunddaten
- Betreff:
-
Bedarf an Ganztagsplätzen für Kinder an Grundschulen und Förderschulen Primar im Ganztag im Schuljahr 2015/2016 in der Stadt AachenNachtrag
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
- Verfasst von:
- FB 45/250, Frau Wiesener
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Kinder- und Jugendausschuss
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Anhörung/Empfehlung
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05.05.2015
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Erledigt
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Schulausschuss
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Entscheidung
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19.05.2015
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
- Der Kinder – und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Schulausschuss den weiteren Ausbau der Ganztagsplätze für Kinder an Grundschulen und Förderschulen Primar im Ganztag für das Schuljahr 2015/2016 zu beschließen.
- Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und beschließt den Ausbau der Ganztagsplätze für Kinder an Grundschulen und Förderschulen Primar im Ganztag im Schuljahr 2015/2016.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Nachtrag
Nach Erstellung der Vorlage „Bedarf an Ganztagsplätzen für Kinder an Grundschulen und Förderschulen Primar im Ganztag im Schuljahr 2015/2016 in der Stadt Aachen“ meldeten 2 Grundschulen einen steigenden Bedarf an Ganztagsplätzen für das Schuljahr 2015/2016.
Schule | Ganztags-plätze Schuljahr 2015/2016 ohne spUb* | Ganztags-plätze Schuljahr 2015/2016 mit spUb* | Ganztagsgruppen Schuljahr 2015/2016 auf- oder abgerundet ohne spUb* mit spUb* | Veränderungen zum Schuljahr 2014/2015 Ganztagsgruppen | |
GGS Laurenberg | 172 | 0 | 7 | 0 | + 0,5 ohne spUb
|
GGS Vaalserquartier | 198 | 0 | 8 | 0 | + 0,5 ohne spUb |
spUb bedeutet „Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf“
Die GGS Laurensberg benötigt 12 Regelplätze und 0,5 Regelgruppe mehr, die GGS Vaalserquartier benötigt 5 Regelplätze und 0,5 Gruppen mehr.
In diesem Zusammenhang haben 17 Regelgrundschulen einen steigenden Bedarf an Plätzen im Offenen Ganztag im Schuljahr 2015/2016.
Dem gestiegenen Bedarf kann an beiden Grundschulen im vorhandenen Raumprogramm Rechnung getragen werden.
Gesamtbedarf an Ganztagsplätzen an Regelgrundschulen
Gesamtbedarf
| Ganztagsplätze Schuljahr 2015/2016 ohne spUb*
| Ganztagsplätze Schuljahr 2015/16 mit spUb*
| Ganztagsgruppen-Schuljahr 2015/2016 auf – oder abgerundet | |
ohne spUb* | mit spUb* | |||
Summe steigender Bedarf | 1887 | 160 | 77 | 15 |
Summe gleichbleibender Bedarf | 2367 | 145 | 96 | 14 |
Summe sinkender Bedarf | 188 | 15 | 7,5 | 1,5 |
| 4442 | 320 | 180,5 | 30,5 |
*spUb bedeutet „Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf“
Für das Schuljahr 2015/2016 sind 4762 Ganztagsplätze an Regelgrundschulen gegenüber 4584 Ganztagsplätzen im Schuljahr 2014/2015 erforderlich. Bezugnehmend auf die angemeldeten Kinder am 1. Schultag nach den Herbstferien, dem 20.10.2014, handelt es sich um einen Zuwachs von 178 Ganztagsplätzen.
Vorschlag des FB 45
- FB 45 schlägt vor, die Ganztagsplätze entsprechend dem ermittelten Bedarf für das Schuljahr 2015/ 2016 auszubauen. Auch für den jetzt nachträglich angemeldeten zusätzlichen Bedarf sind ausreichende Mittel vorhanden.
- Im Haushaltplan 2015 ff sind hierfür bei folgenden Positionen ausreichende Mittel wie folgt vorgesehen:
PSP-Element | Kostenart | Bezeichnung PSP-Element | Bezeichnung Kostenart | HhJahr 2015 | HhJahr 2016 |
4-030101-807-8 | 53180000 | OGS | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 8.280.900 € | 9.164.900 € |
4-030106-907-2 | 53180000 | OGS | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 569.500 €
| 554.400 € |
| Gesamt | 8.850.400 € | 9.719.300 € | ||
PSP-Element | Kostenart | Bezeichnung PSP-Element | Bezeichnung Kostenart | HhJahr 2017 | HhJahr 2018 |
4-030101-807-8 | 53180000 | OGS | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 9.730.200 € | 9.873.300 € |
4-030106-807-8 | 53180000 | OGS | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 537.800 € | 524.000 € |
| Gesamt | 10.268.000 € | 10.397.300 € | ||
Im Hinblick auf den benötigten Raumbedarf für zusätzliche OGS Plätze sind im HH 2015 728.000 € und 1.000.000 € in 2016 für Baumaßnahmen und 190.000 € für 2015 und je 200.000 € für 2016/2017 für Ausstattung vorgesehen.
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen
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Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
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| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||
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konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ansatz 2016 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2016 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 8.850.400 € | 8.850.400 € | 30.384.600 € | 30.384.600 € | 0 | 0 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
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| Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben | ||||
Mittel in oben genannter Höhe stehen unter folgendem PSP – Element KA 5318.000 0
- 4-030101-807-8
- 4-030106-907-2
zur Verfügung.