Entscheidungsvorlage - FB 45/0096/WP17-1

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

  1. Der Kinder – und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Schulausschuss den weiteren Ausbau der Ganztagsplätze für Kinder an Grundschulen und Förderschulen Primar im Ganztag für das Schuljahr 2015/2016 zu beschließen.

 

  1. Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und beschließt den Ausbau der Ganztagsplätze für Kinder an Grundschulen und Förderschulen Primar im Ganztag im Schuljahr 2015/2016.
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Erläuterungen

Erläuterungen:

Nachtrag

 

Nach Erstellung der Vorlage „Bedarf an Ganztagsplätzen für Kinder an Grundschulen und Förderschulen Primar im Ganztag im Schuljahr 2015/2016 in der Stadt Aachen“ meldeten 2 Grundschulen einen steigenden Bedarf an Ganztagsplätzen für das Schuljahr 2015/2016.

 

Schule

Ganztags-plätze

Schuljahr 2015/2016

ohne spUb*

Ganztags-plätze

Schuljahr 2015/2016

mit spUb*

Ganztagsgruppen

Schuljahr 2015/2016

auf- oder abgerundet

ohne spUb*         mit spUb*

Veränderungen

zum Schuljahr

2014/2015

Ganztagsgruppen

GGS Laurenberg

172

0

7

0

+ 0,5 ohne spUb

 

GGS Vaalserquartier

198

0

8

0

+ 0,5 ohne spUb

spUb bedeutet „Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf“

 

Die GGS Laurensberg benötigt 12 Regelplätze und 0,5 Regelgruppe mehr, die GGS Vaalserquartier benötigt 5 Regelplätze und 0,5 Gruppen mehr.

In diesem Zusammenhang haben 17 Regelgrundschulen einen steigenden Bedarf an Plätzen im Offenen Ganztag im Schuljahr 2015/2016.

 

Dem gestiegenen Bedarf kann an beiden Grundschulen im vorhandenen Raumprogramm Rechnung getragen werden.

 

Gesamtbedarf an Ganztagsplätzen an Regelgrundschulen

Gesamtbedarf

 

Ganztagsplätze

Schuljahr  2015/2016

ohne spUb*

 

Ganztagsplätze Schuljahr 2015/16

mit spUb*

 

 

Ganztagsgruppen-Schuljahr

2015/2016

auf – oder abgerundet

ohne

spUb*

mit

spUb*

Summe steigender Bedarf

1887

160

77

15

Summe gleichbleibender Bedarf

2367

145

96

14

Summe sinkender Bedarf

188

15

7,5

1,5

 

4442

320

180,5

30,5

*spUb bedeutet „Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf“

 

 

 

 

Für das Schuljahr 2015/2016 sind 4762 Ganztagsplätze an Regelgrundschulen gegenüber 4584 Ganztagsplätzen im Schuljahr 2014/2015 erforderlich. Bezugnehmend auf die angemeldeten Kinder am 1. Schultag nach den Herbstferien, dem 20.10.2014, handelt es sich um einen Zuwachs von 178 Ganztagsplätzen.

 

 

Vorschlag des FB 45

 

  • FB 45 schlägt vor, die Ganztagsplätze entsprechend dem ermittelten Bedarf für das Schuljahr 2015/ 2016 auszubauen. Auch für den jetzt nachträglich angemeldeten zusätzlichen Bedarf sind ausreichende Mittel vorhanden.
  • Im Haushaltplan 2015 ff sind hierfür bei folgenden Positionen ausreichende Mittel wie folgt vorgesehen:

PSP-Element

Kostenart

Bezeichnung PSP-Element

Bezeichnung Kostenart

HhJahr

2015

HhJahr

2016

4-030101-807-8

53180000

OGS

Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

8.280.900

9.164.900

4-030106-907-2

53180000

OGS

Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

569.500 €

 

554.400 €

 

Gesamt

8.850.400 €

9.719.300 €

 

PSP-Element

Kostenart

Bezeichnung

PSP-Element

Bezeichnung Kostenart

HhJahr

2017

HhJahr

2018

4-030101-807-8

53180000

OGS

Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

9.730.200 €

9.873.300 €

4-030106-807-8

53180000

OGS

Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

537.800

524.000

 

Gesamt

10.268.000 €

10.397.300 €

 

Im Hinblick auf den benötigten Raumbedarf für zusätzliche OGS Plätze sind im HH 2015 728.000 € und 1.000.000 in 2016 für Baumaßnahmen und 190.000 für 2015 und je 200.000 € für 2016/2017 für Ausstattung vorgesehen.

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Auswirkungen

finanzielle Auswirkungen

 

Investive Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschriebe­ner Ansatz 20xx

Ansatz 20xx ff.

Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff.

Gesamt­bedarf (alt)

Gesamt­bedarf (neu)

Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

Ergebnis

0

0

0

0

0

0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung

0

0

 

 

Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden

 

konsumtive Auswirkungen

Ansatz

2015

Fortgeschriebe­ner Ansatz 2015

Ansatz 2016 ff.

Fortgeschriebe-ner Ansatz 2016 ff.

Folgekos-ten (alt)

Folgekos-ten (neu)

Ertrag

0

0

0

0

0

0

Personal-/

Sachaufwand

8.850.400 €

8.850.400 €

30.384.600 €

30.384.600 €

0

0

Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

Ergebnis

0

0

0

0

0

0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung

0

0

 

 

Deckung ist gegeben

Deckung ist gegeben

 

Mittel in oben genannter Höhe stehen unter folgendem PSP – Element KA 5318.000 0

  • 4-030101-807-8
  • 4-030106-907-2

 

zur Verfügung.

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